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[主观题]

内部控制作为会计系统控制的一种应当引起所有企业的重视。()

内部控制作为会计系统控制的一种应当引起所有企业的重视。( )

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更多“内部控制作为会计系统控制的一种应当引起所有企业的重视。()”相关的问题

第1题

关于会计系统控制,表述正确的包括:()。

A.主要是对企业发生的经济业务事项进行确认、计量和报告过程所实施的控制

B.要求企业严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实完整

C.从日常会计核算工作内容看,主要包括会计机构的设置、填制会计凭证的控制、合理设置和登记会计账簿的控制以及依法编制财务报告的控制等

D.财务报告及相关信息真实完整也是内部控制的重要目标之一

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第2题

企业的内部控制措施包括()

A.预算控制

B.会计系统控制

C.运营分析控制

D.风险评估

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第3题

证券公司内部控制的主要内容包含:环境控制、业务控制、资本管理控制、会计系统控制、电子信息系统控制、内部稽核控制等。()
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第4题

下列各项中,企业的内部控制、施包括()

A.预算控制

B.会计系统控制

C.运营分析控制

D.信息内部公开

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第5题

我国证券公司内部控制的主要内容包含:环境控制、业务控制、资本管理控制、会计系统控制、电子信息系统控制、内部稽核控制等。()
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第6题

规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金资产的安全。这一做法属于内部控制的()要求。

A.会计系统控制

B.风险控制

C.信息披露控制

D.投资管理业务控制

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第7题

关于审计证据的含义,以下理解中,不恰当的是()。

A.注册会计师仅仅依靠会计记录不能有效形成结论,还应当获取用作审计证据的其他信息

B.注册会计师对财务报表发表审计意见的基础是会计记录中含有的信息

C.如果会计记录是电子数据,注册会计师必须对生成这些信息所依赖的内部控制予以充分关注

D.注册会计师将会计记录和其他信息两者结合在一起,才能将审计风险降至可接受的低水平,为发表审计意见提供合理基础

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第8题

下列不属于企业风险控制措施的是()。

A.不相容职务分离控制

B.民主测评系统控制

C.会计系统控制

D.授权审批控制

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第9题

下列不属于会计系统控制的方法是()。

A.会计凭证控制

B.会计账簿控制

C.财务报告控制

D.会计人员控制

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第10题

以下不属于内部控制保障体系的要素是()

A.人员管理

B.监控对账

C.考评管理

D.信息系统控制

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