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[单选题]

审计师在审计中发现的有些现象表明审计师必须寻找其他蛛丝马迹,以证明采购部门发生了舞弊,但以下哪项内容不属于这些现象?

A.内部控制结构存在严重薄弱环节

B.采购代理已说服管理人员采取更加及时向卖方付款的政策,以避免发生拖延付款所引起的滞纳金费用

C.与以往年份相比,该部门采购的货物成本似乎太高了

D.该部门一位采购代理的生活水平已得到提高

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更多“ 审计师在审计中发现的有些现象表明审计师必须寻找其他蛛丝马迹,以证明采购部门发生了舞弊,但以下哪项内容不属于这些现象?”相关的问题

第1题

内部审计对风险管理过程有效性进行评价时应注意的问题()。

A.内部审计部门必须评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险

B.在开展咨询服务时,内部审计师必须关注与业务目标相关的风险,并警惕其他重大风险的存在

C.内部审计师必须将开展咨询服务过程中了解到的风险情况,运用于评估组织的风险管理过程

D.协助管理层建立或改善风险管理过程时,内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理,从而承担任何管理层的责任

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第2题

在有些国家,政府部门已制定了审计标准。比如,美国的总审计署为政府审计的开展制定了标准,特别针对那些与遵守政府授权有关的事情。在开展政府授权的合规性审计时,审计师应该:

A.仅受IIA的标准的指导,因其更具广泛性

B.遵守IIA的标准和任何其他的政府标准

C.仅受政府审计标准的指导

D.受公共会计师专业协会发布的更具通用性的标准的指导

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第3题

确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么?

A.审计师对与审计发现有关的风险评估

B.被审计单位对审计发现的书面答复

C.审计师对负责纠正审计发现的人员评估

D.审计人员和资金到位情况

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第4题

失侦风险(DR):指审计证据未能发现超出可接受审计风险的虚报。某项错误或欺诈未被审计程序察觉,且审计师也愿意接受这一事实。()
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第5题

审计标准中谈到审计计划或风险评价时使用的“风险”一词,它的定义是()。

A.内部审计师未发现导致财务报表或内部报告错误或误导的重大错误或事件的可能性

B.对组织有不利影响的事件或活动的可能性

C.管理当局有意或无意地进行增加组织潜在负债决策的可能性

D.财务报表和/或内部报告包含重大错误的可能性

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第6题

按照职业道德规范对独立性的解释,注册会计师在某公司拥有直接投资,而该公司与其被审计客户有投资关系,这意味着()。

A.审计师在客户有直接投资

B.审计师与客户无财务利益关系

C.审计师在客户有部分投资

D.审计师在客户有间接投资

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第7题

下列情况下内部审计客观性会受到损害的有()。

A.审计人员以任何决策制定者的资格参与经营管理过程

B.内部审计师为系统推荐控制标准

C.内部审计师在程序实施前对其进行复核

D.内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作

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第8题

甲公司决定留用某家外部审计师事务所,针对此决定,审计执行主管应该:

A.促进恰当评估过程的开发,从而为审计委员会提供协助

B.评估外部审计师的业绩,然后在认为其达到质量和成本标准后留用该外部审计事务所

C.与公司财务总监一起评估外部审计师的业绩,然后一起做出决定

D.不要参与该决定过程,因为这么做有损审计执行主管的客观性

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第9题

以下()的组合最适合参加审计结束会议。

A.负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表

B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员

C.在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员

D.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员

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第10题

以下()属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息和允许其接触内部审计的底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.在每项审计业务的整个过程中,实施对内部审计师工作的监督

C.每年至少一次评价每一位内部审计师的业绩

D.管理层批准阐明内部审计活动的宗旨.权力和职责的正式章程

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第11题

为审计业务中需要开展的具体任务分配责任需要应用相关标准,以下哪项内容以最佳方式描述了此方面最重要的标准?

A.应该将任务分配给最有资格完成任务的审计小组成员

B.审计小组的所有成员都应该拥有满意完成审计业务所有任务所必须的技能

C.所有被指派开展审计任务的审计师都应该拥有完成任务所需的知识和技能

D.审计师的指派应该主要依据其工作年限

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