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[多选题]

下列情况下内部审计客观性会受到损害的有()。

A.审计人员以任何决策制定者的资格参与经营管理过程

B.内部审计师为系统推荐控制标准

C.内部审计师在程序实施前对其进行复核

D.内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作

答案
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更多“下列情况下内部审计客观性会受到损害的有()。”相关的问题

第1题

下列选项中关于企业形象的主客观二重性的描述正确的是()

A.企业形象的主观性是指企业在公众心中的印象,会受到思维方式、道德标准、审美取向等主观因素影响

B.同一个企业在不同公众的心里会产生相同的形象

C.企业形象的客观性会受到企业规模大小、精英业绩好坏的影响

D.企业形象不是伴随企业成长而发展变化的

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第2题

内部审计活动应遵循独立性()原则,不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。

A.真实性

B.客观性

C.准确性

D.审慎性

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第3题

在不考虑其他事项的情况下,下列事项中不影响注册会计师独立性的是()。

A.注册会计师审计子公司的财务报表同时为母公司设计内部控制

B.注册会计师曾经是被审计单位主管财务的经理,并于3年前辞职

C.注册会计师的妻子现在是被审计单位的财务主管

D.注册会计师持有被审计单位8000服股票

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第4题

针对被审计单位发生的重大非常规交易,以下做法中,不正确的是()。

A.如果交易涉及多个部门员工,考虑询问多部门人员,获取多方面证据,进行相互印证

B.了解交易流程中存在哪些内部外部证据,评价相关证据独立性客观性,更多从被审计单位获取证据

C.对涉及重大异常交易的审计证据,应保持职业怀疑,执行更加严格的检查

D.对重大非常规交易,应保持职业怀疑并对交易的商业合理性进行评价

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第5题

在不洁净的面部进行化妆,皮肤会

A.更加贴妆

B.受到损害

C.更加水润

D.方便上妆

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第6题

在特殊情况下,合规管理部门的职责可由内部审计部门履行。()
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第7题

下列属于会计人员的有______。

A.会计机构负责人

B.注册会计师

C.内部审计人员

D.出纳人员

E.计划员

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第8题

关于组织冲突的避免,说法不正确的是()

A.对于非正式组织来讲,首先要认识到非正式组织存在的必要性和客观性

B.对于直线与参谋应该首先明确必要的职权关系

C.对于委员会,应注意委员会人选的理论和实践背景

D.冲突是组织内部的事,信息反馈会浪费时间

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第9题

下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有()。

A.内部控制审计业务

B.财务报表审阅业务

C.审计和审阅以外的其他鉴证业务

D.财务报表审计业务

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第10题

隐蔽观察存在的问题有()

A.研究对象受到干扰

B.真正的隐蔽不容易做到

C.不容易获得被调查者的真实资料

D.观察缺乏客观性

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第11题

下列各项中,属于环境证据的有()。

A.被审计单位的经营方针和经营理念

B.被审计单位的管理制度

C.被审计单位领导的道德和品格

D.被审计单位的内部控制情况

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