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[主观题]

柜面人员在现金收款中发现现金与凭证金额不符时,应怎样处理?

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第1题

柜面人员在现金收款中发现现金与凭证金额不符时,应怎样处理?

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第2题

以下柜面日常现金运营规定正确的是()。

A.办理现金收款业务,必须使用计算机打印现金相关凭证,并交客户签字确认,无误后将现金放入尾箱保管

B.办理兑换业务必须先兑入,后兑出

C.柜员换班、出差、休假、轮岗、离职前必须对尾箱中的现金、重要单证、贵金属等实物进行清点,正式轧账后办理交接

D.营业终了,如有超限现金的,应向上级机构缴款,上缴款项必须由柜员及综合柜员双人清点,在腰条上加盖名章

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第3题

办理收款业务清点现金时须进行()。

A.清点现金细数

B.挑残

C.识别真伪

D.合计金额与缴款凭证所填写金额或客户口述金额核对

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第4题

《晋商银行柜面人民币现金收付管理办法》规定,综合柜员办理现金收款业务时,遇客户不会写字或缴款凭证填写错误时,可代客户按照正确格式填写缴款凭证。()
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第5题

就现金存款交易授权而言,其注意的授权要点有()。
就现金存款交易授权而言,其注意的授权要点有()。

A.卡把柜员收款现金大数与交易金额是否一致

B.客户填写的凭证大、小写金额是否一致

C.系统录入账号、户名、交易金额、凭证号码等内容是否正确

D.必须审核资金来源

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第6题

复核员在复核时如发现配款员所配款项与凭证金额不符,应().

A.将现金.凭证.现金收付清单一并退还配款员复核重配

B.将多余款退配款员

C.要求配款员补足短款

D.立即向分管行长报告

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第7题

假币收缴登记说法正确的是()
A.经办人员在第二代货币发行管理系统反假子系统内登记假币收缴信息,向被收缴人出具《假币收缴凭证》,加盖业务清讫章,复核人履行复核职责B.经办、复核人应在《假币收缴凭证》上签字盖章(若凭证上已打印收缴人员名字的,无需手工签名);提示被收缴人核对收缴凭证要素与假币实物,核对无误后交予被收缴人签字。若被收缴人拒绝在《假币收缴凭证》上签名的,经办人员应在凭证上注明客户拒签字样,被收缴人拒收《假币收缴凭证》客户联的,客户联可不交给被收缴人而随银行留存联一起保管C.发现新版假币或者单笔收缴假币5 张(含)以上的,告知被收缴人必须出示身份证,身份证号码填列在凭证上。如客户拒绝提供身份证或身份证号码的,标注客户拒绝提供证件字样D.柜员在清分过程中发现假币后,应当比照前款假外币纸币及各种假硬币的收缴方式,由2 名以上业务人员予以收缴。假币来源为柜面或者现金自助设备收入的,应当确认为误收差错
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第8题

单位现金存入业务,柜员应在《现金缴款单》“记账”处加盖个人名章,收款金额()以上的,还须复核人员在“复核”处加盖个人名章。

A.20万元

B.20万元(含)

C.101万元

D.10万元(含)

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第9题

下列关于柜面现金收付的说法中,不正确的是()。

A.办理兑换时坚持先收款后兑付的原则

B.大额现金支付,应经有权人签章后方能办理

C.收款过程中不得与其他款项共同清点,但允许调换券别

D.一笔款项未办理完成时,柜员不得离岗

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第10题

_______________通常由出纳人员根据审核后的银行存款收款凭证、银行存款付款凭证及部分现金收款凭证逐日逐笔顺序登记。

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第11题

将现金存入银行或提取现金的经济业务,一般只填制付款凭证,不填制收款凭证。()
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