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[单选题]

办理一般纳税人增值税申报时,发现认证未抵扣的税款和未认证未抵扣超过认证期的税款,经核查批准允许抵扣的,应填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)()

A.第2栏其中:本期认证相符且本期申报抵扣

B.第25栏期初已认证相符但未申报抵扣

C.第3栏前期认证相符且本期申报抵扣栏次

D.第26栏本期认证相符且本期未申报抵扣

答案

C、第3栏前期认证相符且本期申报抵扣栏次

更多“办理一般纳税人增值税申报时,发现认证未抵扣的税款和未认证未抵扣超过认证期的税款,经核查批准允许抵扣的,应填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)()”相关的问题

第1题

“应交税费——待认证进项税额”明细科目,核算一般纳税人由于未取得增值税扣税凭证或未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额()
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第2题

下列说法中正确的有()。

A.增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证

B.实行海关进口增值税专用缴款书“先比对后抵扣”管理办法的增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的海关缴款书,应在开具之日起180日内向主管税务机关申请稽核比对

C.未实行海关缴款书“先比对后抵扣”管理办法的增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的海关缴款书,应在开具之日起180日后的第一个纳税申报期结束以前,向主管税务机关申报抵扣进项税额

D.增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票、机动车销售统一发票以及海关缴款书,未在规定期限内到税务机关办理认证、申报抵扣或者申请稽核比对的,不得作为合法的增值税扣税凭证,不得计算进项税额抵扣

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第3题

增值税专用发票的作废条件()

A.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月

B.销售方未抄税并且未记账(一般宜家都是次月抄税,次月记账)

C.购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符

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第4题

一般纳税人要作废已开具的增值税专用发票,必须同时具备的条件包括()

A.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月

B.销售方未抄税并且未记账

C.购买方未认证

D.购买方虽去认证但结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符

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第5题

增值税专用发票作废需要同时具备以下条件()

A.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月

B.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票次月

C.销售方未抄税并且未记账

D.销售方未抄税或未记账

E.购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符 、增值税专用发票代码、号码认证不符

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第6题

满足下列哪些()情形,增值税专用发票可以进行作废处理

A.收到退回的发票联、抵扣联,时间超过了销售方开票当月

B.收到退回的发票联、抵扣联,时间未超过销售方开票当月

C.销售方未抄报税且未记账

D.购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符

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第7题

一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应()进行认证,认证相符的可凭()及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证

A.专用发票记账联复印件

B.专用发票发票联复印件

C.专用发票抵扣联复印件

D.专用发票存根联复印件

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第8题

增值税专用发票作废条件()。

A.购买方认证结果为“纳税人识别号认证不符”

B.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月

C.购买方认证结果“专用发票代码、号码认证不符”

D.购买方未认证

E.销售方未抄税并且未记账

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第9题

某生产农用挖掘机的农机厂为增值税一般纳税人,2016年3月生产销售农用挖掘机,取得不含税销售收入50万元,为农民修理农用挖掘机取得的修理费现金收入为10万元。当月外购零配件取得增值税专用发票上注明的税款为3.4万元,已通过认证并允许当月抵扣。则该厂3月份应纳增值税为()万元

A.4.25

B.4.4

C.4.55

D.6

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第10题

退回的增值税专用发票的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理。“作废条件”是指同时具备下列各项中的()

A.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月

B.销售方未抄税并且未记账

C.以认证密文有误

D.购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符

E.购买方未认证或者认证结果为专用发票代码、号码认证不符

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