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[单选题]

下列各项中,属于为了实现一般审计目标中总体合理性目标的是()。

A.年末销售截止是恰当的

B.购货引起的借贷在同一会计期间记录

C.销售成本看来是合理的,没有重要错报

D.累计折旧计提的预计使用年限是恰当的

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更多“下列各项中,属于为了实现一般审计目标中总体合理性目标的是()。”相关的问题

第1题

下列各项中,属于期末账项调整的依据是()

A.会计目标

B.收付实现制

C.会计确认

D.权责发生制

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第2题

下列各项中,属于有效的内部控制的有()。

A.企业的内控政策与法律、法规相抵触

B.内部控制制度设计不够完整、合理,无法贯彻执行

C.内部控制制度无法实现企业内部控制的目标

D.内部控制制度完整且合法,并能实现企业的内控目标

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第3题

下列各项中,属于剩余股利政策优点的有( )。
下列各项中,属于剩余股利政策优点的有()。

A.保持目标资本结构

B.实现企业价值的长期最大化

C.使股利与企业盈余紧密结合

D.降低再投资资本成本

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第4题

下列各项中,企业判断和认定内部控制缺陷是否构成重大缺陷时,不需要考虑的因素有()。

A.影响整体控制目标实现的多个一般缺陷的组合是否构成重大缺陷

B.针对同一细化控制目标所采取的不同控制活动之间的相互作用

C.针对同一细化控制目标是否存在其他补偿性控制活动

D.控制执行者的胜任能力

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第5题

针对数据中台的描述,下列哪些说法是错误的?()

A.数据中台构建全域数据的能力共享中心,提供数据采集、存储、融合、治理、服务等全链路一站式服务

B.数据中台提供对采集数据的统一治理,实现对数据的资产盘点及全生命周期管理

C.数据中台是在原生的大数据生态的基础上,为了更好的管理集群服务,管理集群的资源,提供灵活的资源核算审计能力的一系列工具和合称

D.数据服务是服务开放管理的总入口,负责将中台内的数据,包括元数据库、基础数据库、业务数据模型库、通用算法库、主题库等数据融合库,以及制定的数据标准等,提供给上层使用

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第6题

下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有()。

A.内部控制审计业务

B.财务报表审阅业务

C.审计和审阅以外的其他鉴证业务

D.财务报表审计业务

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第7题

按照来源,审计证据可以分为外部证据和内部证据,下列各项中属于外部证据的是 ()A.管理当局

按照来源,审计证据可以分为外部证据和内部证据,下列各项中属于外部证据的是 ()

A.管理当局声明书

B.收料单

C.银行对账单

D.董事会会议记录

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第8题

下列各项中,属于环境证据的有()。

A.被审计单位的经营方针和经营理念

B.被审计单位的管理制度

C.被审计单位领导的道德和品格

D.被审计单位的内部控制情况

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第9题

根据《财政违法行为处罚处分条例》的规定。下列各项中,属于财政违法行为执法主体的有()。

A.监察机关及其派出机构

B.县级以上人民政府审计机关

C.县级以上人民政府财政部门

D.省级以上人民政府财政部门的派出机构

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第10题

下列各项中,属于具体目标的有()。

A.经营目标

B.管理目标

C.财务报告目标

D.合规性目标

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第11题

下列各项中,属于鉴证业务的有( )。
下列各项中,属于鉴证业务的有()。

A.财务报表审阅

B.财务报表审计

C.代编财务信息

D.对财务信息执行商定程序

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