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[单选题]

对注册会计师执行审计业务独立性的潜在威胁最常出现在()。

A.注册会计师搜集证据时

B.注册会计师开展鉴证业务时

C.向审计客户提供非鉴证业务时

D.向审计客户提供鉴证业务时

答案
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更多“对注册会计师执行审计业务独立性的潜在威胁最常出现在()。”相关的问题

第1题

下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是()A.注册会计师的母亲退休前担

下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是()

A.注册会计师的母亲退休前担任被审计单位工会的文艺干事

B.注册会计师的配偶现在是被审计单位开户银行的业务骨干

C.注册会计师的一位朋友拥有被审计单位的股票

D.注册会计师的妹妹大学毕业后在被审计单位担任现金出纳

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第2题

以下对独立性的要求中说法正确的是()。选项格式A.独立原则不仅制约注册会计师,而且也对非执业
以下对独立性的要求中说法正确的是()。选项格式A.独立原则不仅制约注册会计师,而且也对非执业

以下对独立性的要求中说法正确的是()。

选项格式A.独立原则不仅制约注册会计师,而且也对非执业会员有严格的要求

B.在执行鉴证业务时,注册会计师必须保持独立性

C.注册会计师在执行鉴证业务时,不必在意形式上的独立,但是必须要保持实质上的独立

D.XYZ会计师事务所的X注册会计师为选项格式ABC公司独立董事,XYZ会计师事务所拟承接A.独立原则不仅制约注册会计师,而且也对非执业会员有严格的要求

B.在执行鉴证业务时,注册会计师必须保持独立性

C.注册会计师在执行鉴证业务时,不必在意形式上的独立,但是必须要保持实质上的独立

D.XYZ会计师事务所的X注册会计师为选项格式ABC公司独立董事,XYZ会计师事务所拟承接选项格式ABC公司2014年度财务报表审计业务

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第3题

下列事项中,可以以口头形式向治理层沟通的是()。
下列事项中,可以以口头形式向治理层沟通的是()。

A、会计师事务所对被审计单位的审计业务和非审计业务的收费总额

B、值得关注的内部控制缺陷

C、管理层存在的舞弊迹象

D、注册会计师的独立性

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第4题

审计小组成员李莉的丈夫是甲公司的股东,下列防范措施能够消除威胁独立性情形的有()

A.李莉审计甲公司前要求其丈夫出售持有甲公司的全部股份

B.将李莉调离审计小组

C.在审计报告意见段后增加强调事项段

D.请其他注册会计师复核李莉的审计工作底稿

E.要求李莉与其丈夫暂时分居

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第5题

在执行小规模企业会计报表审计业务时,注册会计师可以无需对其内部控制进行了解。()
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第6题

只有在了解后认为符合胜任能力、独立性和应有关注等职业道德要求,并且拟承接的业务具备所有特征要
求时,注册会计师才能将其作为业务予以承接。 请简要回答审计业务应具备所有特征的具体内涵。

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第7题

我国的注册会计师执业准则,是规定注册会计师执行()。

A.咨询业务

B.会计业务

C.审计业务

D.管理业务

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第8题

鉴证业务是指注册会计师对鉴证对象信息提出结论,以增强除责任方之外的预期使用者对鉴证对象信息信任程度的业务。对于鉴证业务的理解,不恰当的观点是()。

A.鉴证业务中的既定标准是执行业务需要遵循的准则,而不是责任方编制鉴证对象信息依据的标准

B.鉴证业务的目的是增强除责任方之外的预期使用者对鉴证对象信息的信任程度

C.鉴证业务的用户是“预期使用者”

D.鉴证业务的基础是独立性和专业性

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第9题

ABC会计师事务所接受委托,对甲公司2009年度财务报表进行审计,并委派A注册会计师为项目负责人。在
接受委托后,A注册会计师发现甲公司业务流程采用ERP软件,审计项目组成员均缺少这方面的专业技能。A注册会计师了解到某软件公司张先生曾参与甲公司ERP系统的设计工作,因此聘请张先生加入审计项目组,测试该系统并出具测试报告。在审计过程中,A注册会计师要求审计项目组成员相互复核所执行的工作,并在工作底稿复核人员栏签字。在复核过程中,审计项目组成员之间在某个专业问题上存在分歧,A注册会计师就此问题专门致函有关部门进行咨询,始终没有得到回复。考虑到该项业务的高风险性,在出具审计报告后,ABC会计师事务所专门指派未参与该项业务的经验丰富的注册会计师实施了项目质量控制复核。 要求: 指出ABC会计师事务所(包括审计项目组)在业务质量控制方面存在的问题,并说明理由。

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第10题

注册会计师在执行审计业务、获取审计证据、形成审计结论、出具审计报告的过程中,应遵循的职业规范是()。

A.独立审计准则

B.职业道德准则

C.后续教育准则

D.会计准则

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第11题

注册会计师审计的最本质特性是A.独立性B.客观性C.公正性D.科学性

注册会计师审计的最本质特性是

A.独立性

B.客观性

C.公正性

D.科学性

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