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[多选题]

下列各项中,产生暂时性差异的有()。

A.计提存货跌价准备

B.确认国债利息收入时同时确认资产

C.会计上固定资产的账面价值与其计税基础不一致

D.以现金结算的股份支付确认的应付职工薪酬的余额

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更多“下列各项中,产生暂时性差异的有()。”相关的问题

第1题

根据我国会计准则的规定,下列各项中产生可抵扣暂时性差异的有()

A.资产的账面价值大于其计税基础

B.资产的账面价值小于其计税基础

C.负债的账面价值大于其计税基础

D.负债的账面价值小于其计税基础

E.资产或负债的账面价值等于其计税基础

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第2题

下列各项中,影响企业利润表“所得税费用”项目金额的是()。

A.当期确认的应交所得税

B.因企业内部自行研发无形资产,初始确认时产生的暂时性差异

C.因可供出售金融资产公允价值上升而确认的递延所得税负债

D.非同一控制下免税合并中,被合并方资产、负债公允价值与账面价值不等产生的暂时性差异,由此确认的递延所得税

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第3题

依据企业所得税的相关规定,因财务会计制度与税收法规的规定不同而产生的差异,在计算企业所得应纳税所得额时应按照税收法规的规定进行调整。下列各项中属于暂时性差异的是()。

A.业务招待费产生的差异

B.职工教育经费产生的差异

C.工会经费产生的差异

D.职工福利费产生的差异

E.广告宣传费产生的差异

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第4题

在未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵减可抵扣暂时性差异并不考虑其他因素的情况下,下列各项交易或事项涉及所得税会计处理的表述中,正确的有()。

A.企业发行可转换公司债券,初始入账金额与计税基础之间的差异应确认递延所得税并计入当期损益

B.内部研发形成的无形资产,初始入账金额与计税基础之间的差异应确认递延所得税并计入当期损益

C.股份支付产生的暂时性差异,如果预计未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用,超出部分形成的递延所得税应计入所有者权益

D.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动产生的暂时性差异应确认递延所得税并计入其他综合收益

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第5题

下列各项中,产生可抵扣暂时性差异的是()。

A.无形资产的账面价值为260万元,计税基础为160万元

B.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值为800万元,取得成本为600万元

C.因债务担保确认的预计负债180万元

D.因企业经营产生的未弥补亏损100万元

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第6题

下列各项产生应纳税暂时性差异的有()。

A.固定资产的账面价值为500万元,计税基础为450万元

B. 可供出售金融资产的账面价值为60万元,计税基础为30万元

C. 交易性金融资产的账面价值为50万元,计税基础为100万元

D. 因产品质量保证计提预计负债的账面价值为20万元,计税基础为0万元

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第7题

甲公司的下列各项资产或负债在资产负债表日产生可抵扣暂时性差异的有()。

A.账面价值为800万元,计税基础为1200万元的投资性房地产

B.账面价值为100万元,计税基础为60万元的交易性金融资产

C.账面价值为800万元,计税基础为200万元的交易性金融负债

D.账面价值为60万元,计税基础为0的合同负债

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第8题

湖湘公司2020年因经营不善发生亏损800万元,按照税法规定,该亏损可用于抵减以后5个会计年度的应纳税所得额。该公司预计未来5年期间能够产生足够的应纳税所得额弥补亏损,下列关于该经营亏损的表述中,错误的有()。

A.产生暂时性差异,但不确认递延所得税资产

B.产生可抵扣暂时性差异800万元

C.不产生暂时性差异

D.产生应纳税暂时性差异800万元

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第9题

关于所得税,下列说法中正确的有()

A.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债

B.本期递延所得税资产发生额不一定会影响本期所得税费用

C.企业应将所有可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产

D.资产账面价值大于计税基础产生应纳税暂时性差异

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第10题

下列各项资产和负债中,因账面价值与计税基础不一致形成暂时性差异的有()。

A.使用寿命不确定的无形资产

B.已确认公允价值变动损益的交易性金融资产

C.已计提减值准备的固定资产

D.因违反税法规定应缴纳但尚未缴纳的滞纳金

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第11题

下列各项负债中,不应按公允价值进行后续计量的有()。C、企业从境外采购原材料形成的外币应付账款

A.企业因产品质量保证而确认的预计负债

B.企业根据暂时性差异确认的递延所得税负债

C.企业为筹集工程项目资金发行债券形成的应付债券

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