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[单选题]

注册会计师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的严重程度的说法中,正确的有()。

A.如果存在一项补偿性控制,注册会计师是可能不将某控制缺陷评价为重大缺陷

B.注册会计师评价控制缺陷的严重程度时,无需考虑错报是否已经发生

C.如果多项控制缺陷影响财务报表的同一账户或列报,错报发生的概率会增加

D.控制缺陷的严重程度取决于控制不能防止或发现并纠正错报的可能性大小

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更多“注册会计师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的严重程度的说法中,正确的有()。”相关的问题

第1题

注册会计师在对被审计单位登记入账的销货业务是否确系已经发货给真实的顾客及现有销货业务是否均已登记入账进行审计时。可使用的控制测试均包括()。

A.检查销售发票副联是否附有发运凭证及顾客订货单

B.检查销售发票连续编号的完整性

C.观察是否寄发对账单,并检查顾客回函档案

D.检查发运凭证连续编号的完整性

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第2题

下列有关注册会计师审计的表述,正确的有

A.注册会计师在执行审计工作时必须利用内部审计的工作成果

B.注册会计师审计是一种有偿审计

C.注册会计师审计就是注册会计师代表本人实施的审计

D.注册会计师审计体现为双向独立

E.注册会计师审计是政府审计的补充

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第3题

下列有关注册会计师审计的说法,正确的有()

A.注册会计师在执行审计工作时必须利用内部审计的工作成果

B.注册会计师审计是一种有偿审计

C.注册会计师审计就是注册会计师代表本人实施的审计

D.注册会计师审计体现为双向独立

E.注册会计师审计是事前审计

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第4题

注册会计师在对被审计单位的存货审计时提出监盘,但被审计单位表示年终前已经作过盘点,并向注册会
计师提供了盘点的全部记录。注册会计师审查了盘点记录后便认可了存货的真实性。然而,后来存货被证实存在大量虚构情况。 要求,请对注册会计师进行责任认定,并说明理由。

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第5题

在确定控制测试的范围时,注册会计师通常考虑的因素有()

A.控制的执行频率

B.控制的预期偏差

C.在风险评估时拟信赖控制运行有效性的程度

D.总体变异性

E.内部控制执行者的政治面貌

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第6题

注册会计师采用风险评估程序了解被审计单位及其环境的时间是()A.在承接审计业务和续约时B.

注册会计师采用风险评估程序了解被审计单位及其环境的时间是()

A.在承接审计业务和续约时

B.在进行审计计划时

C.在进行期中审计时

D.贯穿于整个审计过程的始终

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第7题

审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况: (1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务,收、付
款原始凭证的复核和收、付款原始凭证的编制; (2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某一人保管; (3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款,李某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中; (4)出纳李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金明细账。 要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在的问题,请指出相应的正确做法。

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第8题

审计人员对被审计单位己发生的销货业务是否均已入帐进行审计时,常用的控制测试程序有()。

A.检查发运凭证连续编号的完整性

B.检查赊销业务是否经适当的授权批准

C.检查销售发票是否经适当的授权批准

D.观察已经寄出的对账单的完整性

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第9题

下列有关审计证据可靠性的表述,注册会计师认同的是()A.书面证据与实物证据相比是一种辅助

下列有关审计证据可靠性的表述,注册会计师认同的是()

A.书面证据与实物证据相比是一种辅助证据,可靠性较弱

B.内部证据在外部流转并获得其他单位承认,则具有较强的可靠性

C.被审计单位管理当局声明书,有助于审计结论的形成,具有较强的可靠性

D.环境证据比口头证据重要,属于基本证据,可靠性较强

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第10题

对所得税的实质性测试,一般包括:( )。

A.审查有关所得税的内部控制制度的设计和执行是否有效

B.对照其他有关账户,将纳税申报表与有关原始凭证核对

C.检查“所得税”、“应交税金——应交所得税”、“递延税款”等账户

D.检查“银行存款”、“应交税金——应交所得税”、“递延税款”等账户

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第11题

管理审计的程序是初步调查阶段、试审阶段、实审阶段、 () 。

A.总结阶段

B.内部控制

C.审计过程

D.内部管理

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